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金蝶软件月底结账操作
1. 收集要结账的单据和资料并进行审核,验证单据的完整性和准确性,并修改出现的错误。
2. 根据需要,可以进行内部结帐,将不同部门及科目间的款项调整到集团共同科目中。
3. 发出期末凭证,但不包括汇总凭证。
4. 进行月末结帐,当然可以按会计核算准则进行外部调整,比如计入下期暂估科目等。
5. 结账核对,将期末凭证记入应收应付账款清单,以计算净利润。
6. 对收入及支出项进行汇总,考虑会计核算政策及税收政策,准备月末结账报表,以报告月末余额。
7. 根据企业会计核算政策,准备损益表和资产负债表,以作审计用。
8. 记入月末凭证,用于未来会计核算及报表准备。
9. 月末结账完毕后,需对结账结果进行检查,例如检查总利润是否正确,以及月度余额报表是否符合政策要求。
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