金蝶软件月底结账操作(金蝶软件怎样反结账)

时间:2023/5/28 7:55:30 编辑:福途教育 标签:会计师

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    金蝶软件月底结账操作(金蝶软件怎样反结账)

    金蝶软件月底结账操作

    1. 收集要结账的单据和资料并进行审核,验证单据的完整性和准确性,并修改出现的错误。

    2. 根据需要,可以进行内部结帐,将不同部门及科目间的款项调整到集团共同科目中。

    3. 发出期末凭证,但不包括汇总凭证。

    4. 进行月末结帐,当然可以按会计核算准则进行外部调整,比如计入下期暂估科目等。

    5. 结账核对,将期末凭证记入应收应付账款清单,以计算净利润。

    6. 对收入及支出项进行汇总,考虑会计核算政策及税收政策,准备月末结账报表,以报告月末余额。

    7. 根据企业会计核算政策,准备损益表和资产负债表,以作审计用。

    8. 记入月末凭证,用于未来会计核算及报表准备。

    9. 月末结账完毕后,需对结账结果进行检查,例如检查总利润是否正确,以及月度余额报表是否符合政策要求。

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