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付款时供应商不给开票如何做账
供应商不给开票,可以核算当成现金支付。用户可以在现金科目中增加支出,在代帐科目中增加应付款,同时增加一条供应商間支出往来明细账,细化明细账内容,并记录日期、本次支出内容及金额,并在年结时加上备注说明。
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