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按照准则执行业务降低审计风险
1. 制定严格的内部控制政策和程序,遵循企业审计规范。
2. 严格执行会计核算,准确记录交易,确保财务记录准确可靠。
3. 定期审核财务报表和系统,迅速发现和纠正因人为或系统错误等失真及改变。
4. 建立健全系统审计机制,确保业务合规,提高风险控制能力。
5. 确保定期审计、报表拟定标准完善,使审计人员可以准确审查符合准则的业务、结果。
6. 建立提供准确信息的报告制度,及时披露信息以确保及时准确的决策。
7. 加强系统的安全管理,防范和控制审计风险。
8. 定期检查权限使用情况,限制非法使用系统和信息数据。
9. 实施培训与提醒,使员工遵守财务准则及相关规定。
10. 持续监控市场环境及新技术进展,掌握行业发展动态。
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