发票跨月怎么做账务处理的

时间:2024/2/4 14:34:08 编辑:福途教育 标签:会计师

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    发票跨月怎么做账务处理

    发票跨月怎么做账务处理:

    1. 根据该发票所属费用类别,识别出该发票主要属于哪一月费用,如属于10月份,则费用归入10月份当月报表;

    2. 将跨月部分费用填写至下个月费用报表,填写额度等于跨月部分;

    3. 在下一月银行存款日记账中,按照该发票实际金额,进行相应银行存款;

    4. 月末在当月费用报表上新录入该发票,即当月发票类别增加该条发票,金额为“0” 。

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