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实务中费用报销的流程怎么做?
1. 领取发票:领取需要报销的发票,确保发票的合法性;
2. 填写报销申请表:根据报销发票,将实际报销信息填写到企业报销申请表中,并附上发票的照片或复印件;
3. 审核报销:将报销申请表提交审核,审核后由报销部门发出结算通知;
4. 确认结算:在收到结算通知后,需要报销人认真核对,确认结算信息无误后,再将支付单交由会计部门结算;
5. 开出发票:审核确认之后,会计部门会生成报销单,准备支付时需要签字,支付完成后开出发票;
6. 验收:将报销单和发票,作为最终的凭证,递交给报销人或者经办人进行验收。
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