往来应收会计岗位职责(往来会计和应收会计的区别)

时间:2023/7/14 23:54:50 编辑:福途教育 标签:会计师

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    往来应收会计岗位职责(往来会计和应收会计的区别)

    往来应收会计岗位职责

    1、根据既定的会计制度和规定,准确进行应收账款的登记和核算;

    2、组织开展应收账款的核销工作,正确计提坏账准备,记录维护发票;

    3、对不同账户之间的应收账款条件核实,并与供应商运作上维护良好的合作关系;

    4、根据管理要求,统计、分析相关科目业务数据;

    5、完成上级交办的其它有关任务。

    往来应收会计岗位职责

    往来会计岗位职责如下:

    1、应收及预收、应付及预付账款结算。

    2、应收及预收、应付及预付款项核算、应付及预付账户管理。

    3、定期、不定期应收及预收、应付及预付款项对账。

    4、分析应付款项账龄、账期管理。

    5、应收及应付利息核算。

    6、制定应收及应会、应付及预付款项的核算和管理办法。

    7、完成领导交待的其他工作事项。

    应收会计岗位职责如下:

    1、编制原材料、辅料的出库凭证,结转制造费用,计算产品完工成本并编制相应凭证,出具本月成本核算表;

    2、进行产品成本分析,寻找产品成本的节约空间; 为管理层提出成本改进建议;

    3、复核监督仓库及车间的期末盘点;

    4、负责应收账款对账与收款管理、发出商品验收跟踪等;

    5、审核处理金碟、OA系统单据(包含收款单据、预收款单据、销售发票、核销单据并生成凭证等);

    6、为公司的降本工作提供建议方法解决方案;

    7、领导交办的其他工作。

    电商财务专员往来会计岗位职责

    岗位职责:

    1.发票开具;根据公司的销售情况,按时给客户开具增值税发票,确保发票开具的准确性、及时性;

    2.发票管理,包括发票的打印、分联、盖章以及发票红冲、作废等;

    3.协助发票业务咨询,及时解答各部门关于发票问题的咨询;

    4.负责发票信息核对和开票往来登记;

    5.负责各类业务往来表格登记,确保数据准确无误;

    6.业务回款数据统计及核对;

    7.负责往来对账和月底数据核对以及各类表格维护工作; 其他临时性工作安排。

    任职条件:

    1.男女不限,专科及以上学历;需具备从业资格证,具备二年以上从业经验

    2.工作细心、认真,有耐心;

    3.较强的逻辑思维能力和抗压能力;

    4.态度积极主动,性格外向乐观,具有较强的表达能力、沟通能力、学习能力和执行能力;

    5.熟练使用office和Excel办公软件及自动化办公设备。

    应收会计岗位职责

    职位描述:

    1、按照各直供卖场要求,按时完成结算开票工作;

    2、应收账款回款、清账处理;

    3、直供客户市场费预提、冲销核算管理;


    4、月末结账后各相关报表制作、分析、追踪处理;

    5、配合KAM担当与直供客户开展对账工作,完成货款及账扣发票回收;

    6、新渠道直供客户应收账款管理;

    7、应收账款岗位、费用会计岗位可轮岗。

    任职资格:

    1、2年以上应收账款岗位经验,快消行业优先考虑;

    2、熟悉SAP财务软件优先;

    3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

    4、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

    5、excel能力较强

    6、有会计从业资格证或者初级证书的优先考虑。

    工业应收会计岗位职责

    1. 收款单据账款审核

    1) 审核网上银行回款的日期、客户、金额是否和输入单据一致;

    2. 销售发票审核

    2) 审核销售发票的抬头、日期、数量、税额、金额是否与系统一致;

    3) 根据销售发票及时、真实、准确、完整编制应收账款凭证,核对每个客户的回款情况,以便了解客户的往来款;

    3. 应收对账

    4) 根据应收账款制度规范核算,正确使用会计科目,及时反映每笔往来款项,以随时掌握应收、预付账款的形成、回收增减变化情况,并及时办理对帐,把的应收账款余额反馈给销售经办人员及时进行催讨,加速货款回笼,避免发生损失;

    4. 监督销行发货,赊销

    5) 定期对销售行政发货单,零售单价、数量等做相应的抽查,减少发货单价错误;

    6) 定期对销售行政的赊销利息,进行审核;

    5. 编制账龄分析表

    7) 编制编制账龄分析表,检查应收账款的实际占用天数,企业对其收回的监督,可通过编制账龄分析表进行,据此了解,客户资金回笼的具体情况,有多少款尚在信用期内,应及时监督,有多少款已超过信用期,计算出超时长短的款项各占多少百分比,估计有多少款会造成坏账;

    6. 计提坏账

    8) 每年应定期对应收账款余额进行账龄分析,对账龄较长又不能收回的应收账款要查明原因,追究责任。对确实无法收回的,按规定程序审批,作为坏帐损失冲销提取的坏帐准备;

    7. 完成上级主管交办的其他工作。

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