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免税企业增值税申报表怎么填
一、准备所需材料及材料集中报送
1、营业注册证书。
2、纳税企业信用代码证书。
3、购置货品,提供服务的税务登记发票。
4、免税增值税专用发票。
5、相关的增值税进销项结转凭证及凭证明细。
6、本期采购进口货物的关税税单及其他进口单证(如有)。
7、按期申报自行开具、审核、填充及签字后的增值税纳税申报表(起征点以下企业应准备三套。)
二、具体填写步骤
1、第一联、基础资料:
准确地填写企业名称、纳税人识别号、开票机号等信息。
2、第二联:
需要填写本期销售成本以及税额信息,此处要仔细核对,核对运算结果的正确性。
3、第三联:
需要填写本期进销项结转信息,应与申报税务抵扣所开立的凭证信息相符合。
4、第四联:
需要填写实收、实付总金额及进项税额合计、销项税额合计等信息,此处也要仔细核对。
5、第五联:
根据企业的情况填写计算表,可能会有特殊情况,需要企业自行核对。
6、第六联:
填写企业的减免税信息,应仔细核对减免税标准的准确性和减免的条件的真实性。
7、最后:
填写企业联系方式,填写完资料后由企业人员签字。
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